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醫(yī)院內(nèi)部控制與財務(wù)管理

醫(yī)院內(nèi)部控制與財務(wù)管理

課程編號:3599

課程價格:¥0/天

課程時長:2 天

課程人氣:2855

行業(yè)類別:醫(yī)藥醫(yī)院     

專業(yè)類別:財務(wù)管理 

授課講師:

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計的財務(wù)會計負(fù)責(zé)人、財務(wù)專員 ,涉及企業(yè)內(nèi)部控制的財務(wù)管理總監(jiān)等


【培訓(xùn)收益】
1、掌握內(nèi)部控制的制定原則,結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計控制,并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng), 對內(nèi)部控制制度有完整而系統(tǒng)的認(rèn)識
2、評價內(nèi)部控制的效果并進行改進



課程設(shè)置
情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動交流、沙盤演練、現(xiàn)場解答
 
課程內(nèi)容
一 建立內(nèi)部控制體系所面臨的挑戰(zhàn)

影響企業(yè)內(nèi)控力度的諸多因素解析
什么是內(nèi)部控制
企業(yè)在內(nèi)部控制方面遇到了什么挑戰(zhàn)
該由誰來負(fù)責(zé)內(nèi)部控制問題
二 企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法
可以從哪些視角來審閱內(nèi)部控制體系診斷
如何來認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系
解讀COSO對內(nèi)部控制的定義
有哪些內(nèi)部控制體系需要審視
結(jié)合公司的現(xiàn)行內(nèi)控體系進行討論
審閱內(nèi)部控制的思路探討
三 流程圖的運用
流程圖對于審閱內(nèi)控的幫助
案例分析
實務(wù)操作中較易掌握的一些流程圖使用方法
作為部門經(jīng)理在這項工作中的角色
四 質(zhì)疑及內(nèi)控的識別與評估
內(nèi)控的種類
內(nèi)控的技巧與藝術(shù)
人工控制與電腦應(yīng)用程序控制對于管
理層來說在管控時有何區(qū)別
經(jīng)典案例分析與解讀
職責(zé)明確與授權(quán)
什么是缺乏內(nèi)控或控制不力
五 內(nèi)部控制專題
采購環(huán)節(jié)中經(jīng)常發(fā)生的內(nèi)控問題及其對公司的負(fù)面影響
經(jīng)典案例分析與升華
訂貨環(huán)節(jié)與內(nèi)部控制問題
付款環(huán)節(jié)與內(nèi)控問題
收貨環(huán)節(jié)與內(nèi)控問題
六 內(nèi)部控制專題 – 收入循環(huán)
促銷中遇到的問題
銷售質(zhì)量的控制
信用控制
與銷售相關(guān)的存貨控制問題
收款環(huán)節(jié)涉及到的內(nèi)控問題
七 控制的控制—從內(nèi)部審計看內(nèi)部控制
內(nèi)部審計與內(nèi)部控制
審計內(nèi)部控制的程序和方法
內(nèi)部審計組織:目的與作用、架構(gòu)、責(zé)任與權(quán)利
怎樣開始內(nèi)部審計
如何確定高風(fēng)險區(qū)域
如何編制及處置內(nèi)部審計問卷
怎樣撰寫內(nèi)部審計報告
怎樣跟蹤審計實施
八 內(nèi)部控制的重要性
內(nèi)部控制的五個組成部分
內(nèi)部控制的方法及形式
控制評價中的成本效益原則
風(fēng)險與控制之間的平衡原則
舞弊產(chǎn)生的原因及預(yù)防
案例解析
內(nèi)部控制的角色定位
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