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銀行企業(yè)稅務(wù)管理與籌劃

課程編號:50029

課程價格:/天

課程時長:1 天

課程人氣:334

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:稅務(wù)籌劃 

授課講師:劉海軍

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】
1、學習最新稅收政策,準確理解稅收政策; 2、正確掌握解決稅企納稅爭議的方法; 3、及時發(fā)現(xiàn)本單位財務(wù)與稅收方面存在的主要問題及補救措施; 4、掌握稅收和合理運用稅收政策處理本單位的稅收策劃; 5、建立中小型企業(yè)“常備防御思想”是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的根本前提;

一、國家治稅思想——積極減稅
1.稅制改革——簡稅制、降稅率、寬稅基、嚴征管
2.減稅降費——降稅率下增值稅改革思想
3.放水養(yǎng)魚——普惠性優(yōu)惠與結(jié)構(gòu)性減稅
4.稅務(wù)稽查——金稅三期管理系統(tǒng)與應(yīng)對
5.治稅思想——[以票控稅]到[信用控稅]
二、銀行業(yè)稅務(wù)管理——涉稅風險
1.涉稅風險的識別與企業(yè)應(yīng)對技巧
2.社保入稅繳費基數(shù)據(jù)實還是最低
3.最強稽查風暴【海嘯1號】啟示
4.虛開增值稅專用發(fā)票的違法成本
5.增值稅發(fā)票案件處罰都是雙罰制
6.助力企業(yè)遠離風險——堅守底線
三、銀行業(yè)稅務(wù)管理——納稅籌劃
1.增值稅的概念、征稅對象與稅率
2.增值稅納稅人選擇及認定納稅籌劃
3.增值稅小規(guī)模納稅人免稅納稅籌劃
4.進項稅額分年抵扣的賬務(wù)處理
5.增值稅混合銷售與兼營納稅籌劃
6.增值稅視同銷售涉稅風險
7.小型和小微企業(yè)認定標準及管理
8.所得稅視同銷售業(yè)務(wù)處理與籌劃
9.所得說季度預(yù)繳稅款思路與籌劃
10.資產(chǎn)資本化&費用化財務(wù)自由裁量
11.固定資產(chǎn)加速折舊方法選擇及籌劃
12.固定資產(chǎn)一次性扣除標準與籌劃
13.所得稅稅前扣除——辦公費籌劃
14.所得稅稅前扣除——交通費籌劃
15.所得稅稅前扣除——會議費籌劃
16.所得稅稅前扣除——通訊費籌劃
17.所得稅稅前扣除——小車費籌劃
18.所得稅稅前扣除——招待費籌劃
19.所得稅稅前扣除——廣宣費籌劃
20.企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅籌劃思路
21.股東資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)所得稅籌劃思路
22.投資未到位利息支出籌劃思路
四、銀行業(yè)稅務(wù)管理——困境突破
1.如何理解甲乙不是兩方而是三方
2.經(jīng)營管理合同簽訂對稅收影響
3.經(jīng)營管理合同與發(fā)票孰輕孰重
4.企業(yè)對外出租房屋房產(chǎn)稅納稅籌劃
5.銷售不動產(chǎn)土地增值稅納稅籌劃 

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