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內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù)

課程編號:14674   課程人氣:1118

課程價格:¥3600  課程時長:2天

行業(yè)類別:   專業(yè)類別:

授課講師:邱健

課程安排:

       2015.11.14 深圳



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制部門負(fù)責(zé)人,擁有內(nèi)部審計職能的紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制實務(wù)操作的部門主管及一般員工,其他對內(nèi)部審計、內(nèi)部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。

【培訓(xùn)收益】
1、理解內(nèi)部審計部門的定位
2、理解如何成為合規(guī)的“內(nèi)審人”
3、了解內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路
4、掌握內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化流程和注意事項
5、掌握具體循環(huán)舞弊審計要點
6、學(xué)習(xí)先進企業(yè)的審計和稽查經(jīng)驗,思考內(nèi)審如何適應(yīng)時代的變化

時間地點:2015年11月14-15日深圳     2015年11月21-22日上海
課程對象:企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制部門負(fù)責(zé)人,擁有內(nèi)部審計職能的紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制實務(wù)操作的部門主管及一般員工,其他對內(nèi)部審計、內(nèi)部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。
課程特色:課程全部采用先進企業(yè)現(xiàn)用實際案例解析說明+啟發(fā)式講授+互動式教學(xué)+小組游戲+角色            扮演+系統(tǒng)介紹
課程費用:3600元/人(包括資料費、午餐及上下午茶點等)
 
課程大綱:
一 審計理念、團隊及能力
1、 內(nèi)審定位和目標(biāo)
1.1 內(nèi)審定位探討
1.2 IIA定義
1.3內(nèi)審目標(biāo)探討

2、內(nèi)審職業(yè)環(huán)境和未來十大轉(zhuǎn)變

3、思想上如何成為“合格”的內(nèi)審人
3.1通用要求
3.2職業(yè)要求

4、內(nèi)審職業(yè)勝任能力模型和職業(yè)發(fā)展通道
4.1勝任能力模型內(nèi)容
4.2勝任能力模型舉例
4.3職業(yè)發(fā)展通路構(gòu)建
4.4職業(yè)發(fā)展通路模型舉例

5、內(nèi)審團隊組建和能力打造
5.1內(nèi)審團隊分類
5.2內(nèi)審人員招募
5.3能力打造方法

6、內(nèi)審與其他部門的關(guān)系
6.1與監(jiān)事會、審計委員會關(guān)系
6.2與其他各部門關(guān)系
 
二、內(nèi)審實務(wù)
1、內(nèi)審工作標(biāo)準(zhǔn)化流程之準(zhǔn)備階段工作
1.1如何選擇對象
1.2如何分配資源
1.3如何協(xié)同
1.4如何出具審計方案
1.4.1 方案目的
1.4.2方案作用
1.4.3出具步驟
1.4.4制定方法
1.4.5制定要點

2、內(nèi)審實施階段工作
2.1原則問題
2.2審計通知及入場會
2.3資料收集
2.4審計方法十一種
2.4.1訪談法注意十二點
2.4.2審核分析四法
2.4.3觀察法
2.4.4函證法
2.4.5盤點法八技巧
2.4.6因果法和果因法
2.4.7拉窗簾法
2.4.8遵循法和思維創(chuàng)新法
2.4.9解剖麻雀法和高屋建甌法
2.4.10否定之否定法
2.4.11紅旗標(biāo)志
2.5抽樣

3、內(nèi)審底稿編制及審閱
3.1編制內(nèi)容,證據(jù)相互印證
3.2底稿參考模版
3.3底稿審閱

4、內(nèi)審報告編制和分發(fā)
4.1報告形式和內(nèi)容
4.2報告五要點
4.3報告發(fā)送

5、國際內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)介紹(紅皮書體系解讀)

6、后續(xù)審計
6.1 如何溝通和保證
6.2后續(xù)審計范圍及方式

7、內(nèi)審質(zhì)量管理
7.1底稿和報告復(fù)核
7.2 項目抽查
7.3 質(zhì)量評估

8、內(nèi)審保密和安全管理

9、內(nèi)審三級檔案管理
 
三、舞弊風(fēng)險理論及舞弊調(diào)查
1、舞弊風(fēng)險理論
2、常見舞弊類型
3、有效舞弊預(yù)警和調(diào)查方法
 
四、各業(yè)務(wù)循環(huán)審計要點和案例研究
1、人力
1.1審計要點
1.2 查處訣竅
1.3案例研究

2、財務(wù)
2.1審計要點
2.2 查處訣竅
2.3案例研究

3、采購
3.1審計要點
3.2 查處訣竅
3.3案例研究

4、物流
4.1審計要點
4.2 查處訣竅
4.3案例研究

5、生產(chǎn)
5.1審計要點
5.2 查處訣竅
5.3案例研究

6、研發(fā)
6.1審計要點
6.2 查處訣竅
6.3案例研究

7、銷售
7.1審計要點
7.2 查處訣竅
7.3案例研究

8、信息系統(tǒng)
8.1審計要點
8.2 查處訣竅
8.3案例研究

9、投資籌資
9.1審計要點
 
五、其他
1、內(nèi)審溝通技巧和沖突化解
1.1溝通技巧
1.2沖突化解

2、內(nèi)審部門在內(nèi)控體系推進建設(shè)中的作用
2.1內(nèi)控體系推進部門設(shè)置
2.2內(nèi)審部門的作用

3、內(nèi)審、內(nèi)控、風(fēng)險管理的關(guān)系
 
六、思考
內(nèi)審如何適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)化的發(fā)展
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